Faktúra DFB0653/13

Faktúra doručená: 16.10.2013
Číslo objednávky: 1143
Číslo zmluvy: 12/28.12.2012

Dodávateľ
KONEX SK
Poniklecová 6
949 01 Nitra
IČO: 35962798
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,97 EUR