Faktúra DFB0835/19

Faktúra doručená: 6.12.2019
Číslo objednávky: 1001

Dodávateľ
METRO
Senecká cesta 1881
900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO: 45952671
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,47 EUR