Faktúra DFB0499/13

Faktúra doručená: 15.8.2013
Číslo objednávky: 122
Číslo zmluvy: 25/16.7.2007

Dodávateľ
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o.
Podjavorínskej 455
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 36226947
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
papierové obrúsky,dávkovač vône
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,24 EUR