Faktúra DFB0601/19

Faktúra doručená: 13.9.2019
Číslo objednávky: 734

Dodávateľ
METRO
Senecká cesta 1881
900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO: 45952671
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 107,35 EUR