Faktúra DFB0205/19

Faktúra doručená: 16.4.2019
Číslo objednávky: 235,239,249,274

Dodávateľ
Hôrka s.r.o.
Teplická 1
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 381,19 EUR