Faktúra DFB0204/19

Faktúra doručená: 15.4.2019
Číslo objednávky: 281

Dodávateľ
Anton Toma s.r.o.
958 41 Veľké Uherce
IČO: 50053540
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 504,84 EUR