Faktúra DFB0317/13

Faktúra doručená: 30.5.2013
Číslo objednávky: 0547

Dodávateľ
KONEX SK
Poniklecová 6
949 01 Nitra
IČO: 35962798
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,00 EUR