Faktúra DFB0602/18

Faktúra doručená: 16.11.2018
Číslo objednávky: 718,727,726,719,736

Dodávateľ
Hôrka s.r.o.
Teplická 1
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 517,22 EUR