Faktúra DFB0566/18

Faktúra doručená: 26.10.2018
Číslo objednávky: 161/18

Dodávateľ
Ing.Vladimír Petriska-BORTEX
Bobrov 363
029 42 Bobrov
IČO: 14272377
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
postelné obliečky, utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 343,69 EUR