Faktúra DFB0053/18

Faktúra doručená: 19.2.2018
Číslo objednávky: 20/18

Dodávateľ
UNIMAT spol.s.r.o.
J.I.Bajzu 11
971 01 Prievidza
IČO: 30228042
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava kotla - hav. stav
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 643,16 EUR