Faktúra DFB0577/17

Faktúra doručená: 13.11.2017
Číslo objednávky: 206

Dodávateľ
IKarCom s.r.o.
M. Rázusa 24
955 01 Topoľčany
IČO: 34149171
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,24 EUR