Faktúra DFB0028/13

Faktúra doručená: 7.1.2013
Číslo objednávky: 1013

Dodávateľ
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o.
Podjavorínskej 455
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 36226947
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace prostriedky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,24 EUR