Faktúra DFB0693/15

Faktúra doručená: 8.12.2015
Číslo objednávky: 235/15

Dodávateľ
IKarCom s.r.o.
M. Rázusa 24
955 01 Topoľčany
IČO: 34149171
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,00 EUR