Faktúra DFB0433/15

Faktúra doručená: 6.8.2015
Číslo objednávky: 142/15
Číslo zmluvy: Z201517289-Z

Dodávateľ
BETRIX, s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,86 EUR