Faktúra DFB0722/14

Faktúra doručená: 5.11.2014
Číslo objednávky: 1256
Číslo zmluvy: 6/27.12.2013

Dodávateľ
SNIEŽIK, s.r.o.
Štefánikova trieda 5
949 01 Nitra
IČO: 44211481
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 142,08 EUR