Faktúra DFB0841/25

Faktúra doručená: 17.12.2025
Číslo objednávky: 189/25

Dodávateľ
Pavol Horňák - Bývanie
Obuvnícka 1120
95801 Partizánske
IČO: 35255862
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
mat.na údržbu inter.vybavenia
Názov položky
mat.na údržbu inter.vybavenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 190,70 EUR