Faktúra DFB0417/25

Faktúra doručená: 30.6.2025
Číslo objednávky: 084/25

Dodávateľ
COLOREX plus s.r.o.
Nitrianska 2
958 01 Partizánske
IČO: 36726338
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
drobný spotrebný materiál
Názov položky
drobný spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 118,87 EUR