Faktúra DFB0346/25

Faktúra doručená: 10.6.2025
Číslo objednávky: 064/25

Dodávateľ
Ladicky s.r.o.
Uherecká cesta 347/2A
958 03 Malé Uherce
IČO: 46808884
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál
Názov položky
spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 201,29 EUR