Faktúra DFB0145/25

Faktúra doručená: 7.3.2025
Číslo objednávky: 028/25

Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 1135/5
851 01 Bratislava-Petržalka
IČO: 33768897
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 733,38 EUR