Faktúra DFB0052/14

Faktúra doručená: 3.2.2014
Číslo objednávky: 08
Číslo zmluvy: 25/16.7.2007

Dodávateľ
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o.
Podjavorínskej 455
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 36226947
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
hygienické prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,24 EUR