Faktúra DFB0784/23

Faktúra doručená: 22.12.2023

Dodávateľ
Team TENEX s.r.o.
Lieskovská cesta 1078/16
960 01 Zvolen
IČO: 36040461
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 723,92 EUR