Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0146/13 | Lekáreň ARNIKA | 14.3.2013 | 23,87 EUR s DPH |
DFB0147/13 | Milsy a.s. | 14.3.2013 | 505,15 EUR s DPH |
DFB0148/13 | PDP Veľké Uherce | 13.3.2013 | 12,50 EUR s DPH |
DFB0138/13 | PDP Veľké Uherce | 12.3.2013 | 380,78 EUR s DPH |
DFB0139/13 | Sniežik-Ing. K.Cernák | 12.3.2013 | 345,60 EUR s DPH |
DFB0141/13 | Šesták-B+l s.r.o. | 13.3.2013 | 128,28 EUR s DPH |
DFB0142/13 | Banchem s.r.o. | 13.3.2013 | 616,10 EUR s DPH |
DFB0143/13 | PICADO,s r.o. | 13.3.2013 | 434,78 EUR s DPH |
DFB0144/13 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 14.3.2013 | 249,55 EUR s DPH |
DFB0127/13 | Západoslovenská energetika | 11.3.2013 | 1 202,84 EUR s DPH |
DFB0128/13 | Slovenský plyn.priemysel | 11.3.2013 | 1 208,91 EUR s DPH |
DFB0124/13 | Mesto Partizánske | 8.3.2013 | 2 196,48 EUR s DPH |
DFB0132/13 | Robert Šiko | 11.3.2013 | 482,58 EUR s DPH |
DFB0134/13 | Ľubomír Beňo - P.ART | 11.3.2013 | 277,58 EUR s DPH |
DFB0140/13 | KONEX SK | 13.3.2013 | 88,84 EUR s DPH |
DFB0131/13 | INMEDIA (Mabonex) | 11.3.2013 | 39,00 EUR s DPH |
DFB0123/13 | M-TEAM,s.r.o. | 8.3.2013 | 583,38 EUR s DPH |
DFB0125/13 | Slovak Telecom a.s. | 8.3.2013 | 12,38 EUR s DPH |
DFB0126/13 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 8.3.2013 | 12,06 EUR s DPH |
DFB0129/13 | KONEX SK | 11.3.2013 | 51,84 EUR s DPH |