Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0186/13 BAGO Mir.-REVIZIA elektro 2.4.2013 272,00 EUR s DPH
DFB0187/13 Správa káblových rozvodov 3.4.2013 59,88 EUR s DPH
DFB0182/13 Sniežik-Ing. K.Cernák 2.4.2013 312,05 EUR s DPH
DFB0183/13 KONEX SK 3.4.2013 131,45 EUR s DPH
DFB0184/13 Milsy a.s. 3.4.2013 806,21 EUR s DPH
DFB0185/13 PDP Veľké Uherce 3.4.2013 429,14 EUR s DPH
DFB0177/13 Lekáreň ARNIKA 28.3.2013 41,52 EUR s DPH
DFB0178/13 Ryba Žilina spol. s.r.o. 2.4.2013 76,61 EUR s DPH
DFB0179/13 M-TEAM,s.r.o. 28.3.2013 424,33 EUR s DPH
DFB0180/13 Stanislav Bolek - VYŤAHY Bobot 2.4.2013 112,32 EUR s DPH
DFB0181/13 INMEDIA (Mabonex) 2.4.2013 54,43 EUR s DPH
DFB0173/13 Slovenský plyn.priemysel 3.4.2013 1 535,00 EUR s DPH
DFB0174/13 Západoslovenská energetika 3.4.2013 995,82 EUR s DPH
DFB0175/13 Šesták-B+l s.r.o. 28.3.2013 830,14 EUR s DPH
DFB0176/13 Tekoo Slovakia s.r.o. 28.3.2013 275,71 EUR s DPH
DFB0167/13 Jamino s.r.o. 26.3.2013 42,00 EUR s DPH
DFB0168/13 Orange Slovensko a.s. 27.3.2013 16,98 EUR s DPH
DFB0169/13 Sniežik-Ing. K.Cernák 26.3.2013 435,72 EUR s DPH
DFB0170/13 AG FOODS SK s.r.o. 26.3.2013 169,92 EUR s DPH
DFB0171/13 Milsy a.s. 27.3.2013 542,95 EUR s DPH