Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0268/18 Sloven.plyn.priemys. a.s. 1.6.2018 753,00 EUR s DPH
DFB0269/18 MAGNA ENERGIA a.s. 1.6.2018 1 752,19 EUR s DPH
DFB0270/18 SAD Prievidza-závod PE 1.6.2018 30,00 EUR s DPH
DFB0271/18 METRO 1.6.2018 191,50 EUR s DPH
DFB0272/18 Pekáreň PODHORIE 4.6.2018 265,42 EUR s DPH
DFB0273/18 Remeň Štefan - REMA 1.6.2018 708,82 EUR s DPH
DFB0274/18 INMEDIA, spol. s.r.o. 4.6.2018 33,85 EUR s DPH
DFB0275/18 INMEDIA, spol. s.r.o. 4.6.2018 779,65 EUR s DPH
DFB0266/18 Orange Slovensko,a.s. 1.6.2018 8,00 EUR s DPH
DFB0267/18 Orange Slovensko,a.s. 1.6.2018 15,00 EUR s DPH
DFB0262/18 Generali Poisťovňa, a.s. 1.6.2018 139,35 EUR s DPH
DFB0263/18 Generali Poisťovňa, a.s. 1.6.2018 79,17 EUR s DPH
DFB0264/18 Allianz Slov. poisťovňa 1.6.2018 15,34 EUR s DPH
DFB0265/18 Orange Slovensko,a.s. 1.6.2018 40,19 EUR s DPH
DFB0317/18 MAGNA ENERGIA a.s. 7.6.2018 -127,73 EUR s DPH
DFB0255/18 METRO 29.5.2018 339,52 EUR s DPH
DFB0254/18 INMEDIA, spol. s.r.o. 28.5.2018 79,98 EUR s DPH
DFB0256/18 METRO 29.5.2018 172,87 EUR s DPH
DFB0253/18 INMEDIA, spol. s.r.o. 28.5.2018 1 100,98 EUR s DPH
DFB0260/18 SAŠA, s.r.o. 24.5.2018 144,00 EUR s DPH